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2021年八大计划之一|内部审核计划

作者:而立居士发布时间:2020-12-14分类:检测管理浏览:716评论:0


导读:2021年内部审核计划 各部门:依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可...


2021年内部审核计划

 
各部门:
依据RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、CNAS-CL012018《检测和校准实验室能力认可准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》及管理体系文件等相关要求,研究决定于xxxxxxxx-xxxx日开展2021年度管理体系内部审核。现就内部审核有关事项通知如下:

一、   内部审核组组织

1、组长(质量负责人):

2、人员及分工:


组别

小组长

成   员

被审核部门





















二、   内部审核要求
1、内部审核正式开始前,请各内审小组长组织组内成员对审核范围内涉及的管理体系文件进行审核,并将审核意见写入内部审核报告。
2、各被审核部门做好内审准备,并安排相应人员配合审核。
3、各内审小组与被审核部门商定具体内审时间,审核中须实事求是,收集客观证据,发现的不符合项应得到被审核部门负责人的确认。       
4、内审结束后,内审小组长应及时将《内部审核报告》和各种内审记录及相关资料报XXXX汇总。
5、各内审员应注意独立于被审核部门或被审核工作。

附件:2021年内部审核计划表    

 

 

                                              XXXX                                   

                                     XXXX年XX月XX日

 

附件:

                        2021年内部审核计划表

编号:


审核目的

评价管理体系运行的符合性、有效性。

审核范围

质量手册中全部要素;程序文件的运行情况。

审核依据

RB/T  214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、CNAS-CL012018《检测和校准实验室能力认可准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、管理体系文件、有关管理办法、规范和技术指南,适用的法律、法规,客户投诉等。

审核方式

集中式

审核组长


实施项目及要点

时间安排

负责人

协助人

1、管理体系文件审查


2、完善内部审核检查表


3、现场审核 


4、不符合项整改


5、纠正措施跟踪验证


6、小组完成内审报告


7、完成内审报告



编制人:      批准人:        批准日期:XXXXXXXXX




本篇文章来源于微信公众号:                 墨迹CNAS和CMA

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